中证网讯(王珞)近日,针对无法表示意见的定期审计报告中的资金事项,*ST银江公告称,截至2024年3月29日,杭州翎投科技有限公司(以下简称“翎投科技”)相关资金占用金额及应收利息已全额偿还。
根据审计报告,公司2023年度向翎投科技转出资金累计51823.66万元(呈现季末资金流入、季初资金流出),年末余额1308.54万元。部分资金由募投专户转出至第三方再由第三方转入翎投科技。公司已在2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中披露与翎投科技的资金往来事项。
公司此前收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告,董事会针对该事项发布专项说明,并在董事会报告中表示,公司将进行专项内控自查,进一步加强内控建设,提高持续规范运作能力及信息披露水平。落实整改责任人制度,不仅仅将内控的整改停留在口头上,必须将整改的责任落实到个人,并定期评估公司内部控制有效性。
对于未来发展,公司方面表示,2023年,公司经营面临诸多问题与挑战,公司董事会与管理层将积极整改相关问题,同时响应数字经济发展的号召,把握市场机遇。公司指出,公司在手货币资金充沛,将积极摘星,消除不利影响。
公司2023年年报显示,公司持有货币资金由报告期初的3.25亿元增加至期末的7.56亿元。公司介绍,这主要源于2023年非公开发行股票募集资金到位。
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